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区招商局2017年部门预算
索引号: 123713115640864089039F-30/2018-0111002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018年01月11日
主题词: 发布机构: 招商局 文    号:
 

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

负责拟定和分配年度招商任务指标,下达到各办事处和区直各部门;制定招商引资政策;负责招商引资宣传;调度统计招商引资任务完成情况,并及时通报;拟定招商奖惩兑现意见;督查、考评招商引资工作运行服务情况;负责引进项目的后续跟踪服务和调研;负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、 部门预算单位构成

1、罗庄区招商局部门预算包括:罗庄区招商局预算

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                     公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

180.93

合计

30

180.93

二、上级补助收入

2

行政运行(商贸事务)

31

168.93

三、事业收入

3

招商引资

32

12

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35


7

36


8

37

9

38


10

39

11

40


12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17


46


18


47

19

48


20


49


21


50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

180.93

本年支出合计

54

180.93

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

180.93

合计

58

180.93

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                    公开02表

                                                                       单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

180.93

合计

30

180.93

二、上级补助收入

2

工资福利支出

31

122.40

三、事业收入

3

基本工资

32

46.65

四、经营收入

4

津贴补贴

33

45.77

五、附属单位上缴收入

5

奖金

34

9.07

六、其他收入

6

社会保障缴费

35

20.92


7

商品和服务支出

36

12.52


8

办公费

37

2.00

9

印刷费

38

0.80


10

邮电费

39

0.35

11

差旅费

40

1.00


12

会议费

41

0.23

13

公务接待费

42

0.80

14

劳务费

43

2.85

15

工会经费

44

2.50

16

公务用车运行维护费

45

2.00

17

其他个人补助 

46

34.01


18

奖励金

47

0.06

19

住房公积金

48

14.14


20

在职住房补贴

49

16.33


21

取暖补贴

50

3.48

22

招商引资经费

51

12

23

52

24

53

本年收入合计

25

180.93

本年支出合计

54

180.93

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

180.93

合计

58

180.93


收入预算表

                                                                                    公开03表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合 计

1

2

合计

180.93

180.93

201

一般公共服务支出

180.93

180.93

13

 商贸事务

180.93

180.93






 201

 13

01

   行政运行(商贸事务)

168.93

168.93






 201

 13

08

   招商引资

12.00

12.00












支出预算表

                                                                                 公开04表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1

2

3

合计

180.93

168.93

12.00




201

一般公共服务支出

180.93

168.93

12.00




13

 商贸事务

180.93

168.93

12.00




 201

 13

01

   行政运行(商贸事务)

168.93

168.93




 201

 13

08

   招商引资

12.00

12.00




财政拨款收入支出预算总表








公开05表








单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

180.93

一、一般公共服务支出

180.93

180.93


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






……










本年收入合计

180.93

本年支出合计

180.93

180.93


年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余




  一般公共预算财政拨款






   政府性基金预算财政拨款












合计

180.93

合计

180.93

180.93


一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

合计

180.93

168.93

12.00

201

一般公共服务支出

180.93

168.93

12.00

13

 商贸事务

180.93

168.93

12.00

 201

 13

01

   行政运行(商贸事务)

168.93

168.93

 201

 13

08

   招商引资

12.00

12.00
















一般公共预算基本支出预算表






公开07表






单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费


 1

 2

 3

合计

168.93

156.41

12.52

301

122.40

122.40

 301

30101

基本工资

46.65

46.65

 301

30102

津贴补贴

45.77

45.77

 301

30103

奖金

9.07

9.07

 301

30104

社会保障缴费

20.92

20.92

302

12.52

12.52

 302

30201

办公费

2.00

2.00

 302

30202

印刷费

0.80

0.80

 302

30207

邮电费

0.35

0.35

 302

30211

差旅费

1.00

1.00

 302

30215

会议费

0.23

0.23

 302

30217

公务接待费

0.80

0.80

 302

30226

劳务费

2.85

2.85

 302

30228

工会经费

2.50

2.50

 302

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

303

34.01

34.01

 303

30309

奖励金

0.06

0.06

 303

30311

住房公积金

14.14

14.14

 303

30312

在职住房补贴

16.33

16.33

 303

30314

取暖补贴

3.48

3.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                   公开08表

                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0









































注:无数据填零,请不要删除。

2017年政府采购预算表

公开 09表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计