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2017年临沂市罗庄区科学技术局部门预算
索引号: 113713110044329430-11_A/2018-0102006 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018年01月02日
主题词: 发布机构: 科技局 文    号:
 

 

 

2017年临沂市罗庄区科学技术局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 

(一)拟订全区科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)组织制定全区重点高新技术产业发展计划;牵头组织全区国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施;

(三)负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理;

(四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;

(五)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;负责实施农业良种产业化开发,负责农业科技园区的管理工作;承担涉及人口、资源、环境、医药卫生等社会发展科技工作。

(六)负责区级以上重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站等科技创新平台申报、审核和管理工作;拟订区级科技创新平台建设规划,推进全区科技基础条件建设和科技资源共享。

(七)研究制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

(八)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;

(九)组织开展国内外科技合作与交流;承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;

(十)负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构工作;负责科技统计管理工作。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;指导全区科技教育培训工作。

(十二)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施;负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十三)负责贯彻执行国家及省、市、区制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定,统一管理全区的防震减灾工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 部门预算单位构成

 

临沂市罗庄区科学技术局部门预算包括:临沂市罗庄区科学技术局预算。

纳入临沂市罗庄区科学技术局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市罗庄区科学技术局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

 

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

351.36

科学技术支出

30

277.66

二、上级补助收入

2

 

  科学技术管理事务

31

277.66

三、事业收入

3

 

    行政运行(科学技术管理事务)

32

267.16

四、经营收入

4

 

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

33

10.50

五、附属单位上缴收入

5

 

社会保障和就业支出

34

43.11

六、其他收入

6

 

  行政事业单位离退休

35

41.83

 

7

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36

39.97

 

8

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

37

1.86

 

9

 

  财政对其他社会保险基金的补助

38

1.28

 

10

 

    财政对失业保险基金的补助

39

0.89

 

11

 

    财政对工伤保险基金的补助

40

0.40

 

12

 

社会保险基金支出

 

2.01

 

13

 

  城镇职工基本医疗保险基金支出

41

2.01

 

14

 

    城镇职工基本医疗保险统筹基金

42

2.01

 

15

 

住房保障支出

 

28.57

 

16

 

  住房改革支出

43

28.57

 

17

 

    住房公积金

44

28.57

 

18

 

 

45

 

本年收入合计

25

351.36

本年支出合计

46

351.36

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

47

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

48

 

 

28

 

 

49

 

合计

29

351.36

合计

50

351.36

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

351.36

工资福利支出

30

250.72

二、上级补助收入

2

 

  基本工资

31

92.77

三、事业收入

3

 

  津贴补贴

32

94.51

四、经营收入

4

 

  奖金

33

18.32

五、附属单位上缴收入

5

 

  社会保障缴费

34

45.12

六、其他收入

6

 

商品和服务支出

35

19.69

 

7

 

  办公费

36

5.79

 

8

 

  邮电费

37

1.00

 

9

 

  差旅费

38

1.00

 

10

 

  工会经费

39

3.00

 

11

 

  其他交通费用

40

8.89

 

12

 

对个人和家庭的补助

41

70.45

 

13

 

  奖励金

42

0.08

 

14

 

  住房公积金

43

28.57

 

15

 

  在职住房补贴

44

32.49

 

16

 

  取暖补贴

45

7.49

 

17

 

  其他对个人和家庭的补助支出

46

1.82

 

18

 

专项支出

47

10.50

 

19

 

  专项商品和服务支出

48

10.50

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

351.36

本年支出合计

54

351.36

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

351.36

合计

58

351.36

 

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

351.36

351.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

 

 

科学技术支出

277.66

277.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

01

 

  科学技术管理事务

277.66

277.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

  01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

267.16

267.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

  01

02

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05

 

  行政事业单位离退休

41.83

41.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

209

 

 

社会保险基金支出

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

03

 

  城镇职工基本医疗保险基金支出

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

209

  03

01

    城镇职工基本医疗保险统筹基金

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

28.57

28.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

  住房改革支出

28.57

28.57

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

  02

01

    住房公积金

28.57

28.57

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

351.36

340.86

10.50

0.00

0.00

0.00

206

 

 

科学技术支出

277.66

267.16

10.50

0.00

0.00

0.00

 

01

 

  科学技术管理事务

277.66

267.16

10.50

0.00

0.00

0.00

 206

  01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

267.16

267.16

 

0.00

0.00

0.00

 206

  01

02

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

10.50

 

10.50

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

43.11

43.11

 

0.00

0.00

0.00

 

05

 

  行政事业单位离退休

41.83

41.83

 

0.00

0.00

0.00

 208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

 

0.00

0.00

0.00

 208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.28

1.28

 

0.00

0.00

0.00

 208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

0.00

0.00

0.00

 208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

 

0.00 

0.00 

0.00 

209

 

 

社会保险基金支出

2.01

2.01

 

0.00

0.00

0.00

 

03

 

  城镇职工基本医疗保险基金支出

2.01

2.01

 

0.00

0.00

0.00

 209

  03

01

    城镇职工基本医疗保险统筹基金

2.01

2.01

 

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

28.57

28.57

 

0.00

0.00

0.00

 

02

 

  住房改革支出

28.57

28.57

 

0.00 

0.00 

0.00 

 221

  02

01

    住房公积金

28.57

28.57

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

351.36 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

277.66

277.66 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

43.11 

 43.11

 

 

 

八、社会保险基金支出

2.01

 2.01

 

 

 

九、住房保障支出

28.57

28.57

 

本年收入合计

 

本年支出合计

351.36 

351.36 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

351.36 

合计

351.36 

351.36 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

351.36

340.86

10.50

206

 

 

科学技术支出

277.66

267.16

10.50

 

01

 

  科学技术管理事务

277.66

267.16

10.50

 206

  01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

267.16

267.16

 

 206

  01

02

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

10.50

 

10.50

208

 

 

社会保障和就业支出

43.11

43.11

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

41.83

41.83

 

 208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

 

 208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.28

1.28

 

 208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

 208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

 

209

 

 

社会保险基金支出

2.01

2.01

 

 

03

 

  城镇职工基本医疗保险基金支出

2.01

2.01

 

 209

  03

01

    城镇职工基本医疗保险统筹基金

2.01

2.01

 

221

 

 

住房保障支出

28.57

28.57

 

 

02

 

  住房改革支出

28.57

28.57

 

 221

  02

01

    住房公积金

28.57

28.57

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

340.86

321.17

19.69

301

 

 

250.72

250.72

 

  301

30101

基本工资

92.77

92.77

 

  301

30102

津贴补贴

94.51

94.51

 

  301

30103

奖金

18.32

18.32

 

  301

30104

社会保障缴费

45.12

45.12

 

302

 

 

19.69

 

19.69

  302

30201

办公费

5.79

 

5.79

  302

30207

邮电费

1.00

 

1.00

  302

30211

差旅费

1.00

 

1.00

  302

30228

工会经费

3.00

 

3.00

  302

30239

其他交通费用

8.89

 

8.89

303

 

 

70.45

70.45

 

  303

30309

奖励金

0.08

0.08

 

  303

30311

住房公积金

28.57

28.57

 

  303

30312

在职住房补贴

32.49

32.49

 

  303

30314

取暖补贴

7.49

7.49

 

  303

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.82

1.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00